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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017009
Monto de la Factura
₲ 8.350.440
Nro. Solicitud de Transferencia
91238
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.097.210

Retención DNCP
₲ 31.974
Retención IVA
₲ 58.122
Retención Renta
₲ 163.134
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140539
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.050.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.050.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones