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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018135
Monto de la Factura
₲ 6.684.125
Nro. Solicitud de Transferencia
166137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.417.715

Retención DNCP
₲ 25.352
Retención IVA
₲ 45.038
Retención Renta
₲ 196.020
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140539
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.050.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.050.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones