Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042284
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.335
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
72/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175546
Monto Contrato
₲ 36.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.378.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.378.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3