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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745

Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171633
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.409.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE LAVARROPAS Y SECARROPAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4