Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0215584
Monto de la Factura
₲ 18.567.272
Nro. Solicitud de Transferencia
154831
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.483.793

Retención DNCP
₲ 65.809
Retención IVA
₲ 508.835
Retención Renta
₲ 508.835
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176329
Monto Contrato
₲ 24.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.307.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.307.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2° LLAMADO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2