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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 2.587.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189351
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.436.765

Retención DNCP
₲ 9.125
Retención IVA
₲ 70.555
Retención Renta
₲ 70.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182922
Monto Contrato
₲ 13.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.325.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.325.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2