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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002305
Monto de la Factura
₲ 2.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83597
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.269

Retención DNCP
₲ 9.277
Retención IVA
₲ 71.727
Retención Renta
₲ 71.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169581
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.377.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.377.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354690
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4