Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003446
Monto de la Factura
₲ 9.732.406
Nro. Solicitud de Transferencia
63469
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.167.219
Retención DNCP
₲ 34.329
Retención IVA
₲ 265.429
Retención Renta
₲ 265.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170250
Monto Contrato
₲ 67.647.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.832.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.832.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3