Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003694
Monto de la Factura
₲ 2.521.488
Nro. Solicitud de Transferencia
113134
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.058
Retención DNCP
₲ 8.894
Retención IVA
₲ 68.768
Retención Renta
₲ 68.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170250
Monto Contrato
₲ 67.647.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.832.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.832.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3