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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.513.465

Retención DNCP
₲ 35.625
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
₲ 275.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUY DUC WYSS
RUC
4210737-7
Número de Contrato
74/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173589
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.960.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.960.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361512
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y REDES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5