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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007267
Monto de la Factura
₲ 1.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.575

Retención DNCP
₲ 5.189
Retención IVA
₲ 40.118
Retención Renta
₲ 40.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171036
Monto Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.217.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.217.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3