Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007270
Monto de la Factura
₲ 6.484.300
Nro. Solicitud de Transferencia
80718
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.107.738
Retención DNCP
₲ 22.872
Retención IVA
₲ 176.845
Retención Renta
₲ 176.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171036
Monto Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.217.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.217.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3