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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016399
Monto de la Factura
₲ 169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.186

Retención DNCP
₲ 596
Retención IVA
₲ 4.609
Retención Renta
₲ 4.609
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168959
Monto Contrato
₲ 136.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.050.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.050.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3