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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016580
Monto de la Factura
₲ 7.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50481
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.100

Retención DNCP
₲ 26.172
Retención IVA
₲ 202.364
Retención Renta
₲ 202.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168889
Monto Contrato
₲ 82.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.148.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.148.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3