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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007398
Monto de la Factura
₲ 9.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132419
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.915.342

Retención DNCP
₲ 33.386
Retención IVA
₲ 258.136
Retención Renta
₲ 258.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175184
Monto Contrato
₲ 28.064.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.517.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.517.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2