Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060052
Monto de la Factura
₲ 7.920.636
Nro. Solicitud de Transferencia
160845
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.599.961
Retención DNCP
₲ 29.969
Retención IVA
₲ 58.986
Retención Renta
₲ 231.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170214
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.948.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.948.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1