Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007631
Monto de la Factura
₲ 4.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114853
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.894.869
Retención DNCP
₲ 14.585
Retención IVA
₲ 112.773
Retención Renta
₲ 112.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171016
Monto Contrato
₲ 67.920.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.907.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.907.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3