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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000310
Monto de la Factura
₲ 9.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.413.620

Retención DNCP
₲ 35.252
Retención IVA
₲ 272.564
Retención Renta
₲ 272.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169067
Monto Contrato
₲ 14.484.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.643.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.643.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354710
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos Veterinarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4