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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019105
Monto de la Factura
₲ 3.949.045
Nro. Solicitud de Transferencia
120651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.719.714

Retención DNCP
₲ 13.929
Retención IVA
₲ 107.701
Retención Renta
₲ 107.701
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175598
Monto Contrato
₲ 33.691.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.897.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.897.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2