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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022877
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.185

Retención DNCP
₲ 3.633
Retención IVA
₲ 28.091
Retención Renta
₲ 28.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180695
Monto Contrato
₲ 16.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.789.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.789.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2