Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028371
Monto de la Factura
₲ 3.142.300
Nro. Solicitud de Transferencia
123552
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.928.624
Retención DNCP
₲ 10.969
Retención IVA
₲ 85.699
Retención Renta
₲ 114.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215716
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.986.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.986.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415152
Nombre de la Licitación
Adquisicion Agua Mineral en Bidones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil