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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000069
Monto de la Factura
₲ 290.568
Nro. Solicitud de Transferencia
179981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.247

Retención DNCP
₲ 1.057
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213391
Monto Contrato
₲ 8.039.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.578.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.578.314

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411274
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil