Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002232
Monto de la Factura
₲ 638.400
Nro. Solicitud de Transferencia
152955
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.088
Retención DNCP
₲ 2.321
Retención IVA
₲ 17.411
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217630
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.826.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.826.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415233
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café y Cocido
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil