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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 1.092.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44491
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.054.426

Retención DNCP
₲ 4.239
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.775
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214264
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.606.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.606.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil