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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0081855
Monto de la Factura
₲ 6.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.906.001

Retención DNCP
₲ 22.137
Retención IVA
₲ 171.164
Retención Renta
₲ 171.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224199
Monto Contrato
₲ 6.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.483.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.483.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta, Tintas y Toner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa