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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.363

Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217096
Monto Contrato
₲ 33.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.336.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.336.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOLINETES.
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar