Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023763
Monto de la Factura
₲ 11.000.047
Nro. Solicitud de Transferencia
126986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.544
Retención DNCP
₲ 38.801
Retención IVA
₲ 300.001
Retención Renta
₲ 300.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212441
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.109.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405209
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 01, ALQUILER Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES (ESCANER)
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados