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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013100
Monto de la Factura
₲ 5.131.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66661
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.782.092

Retención DNCP
₲ 17.912
Retención IVA
₲ 139.936
Retención Renta
₲ 186.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223920
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.771.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.771.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408925
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad