Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019687
Monto de la Factura
₲ 9.600.800
Nro. Solicitud de Transferencia
219404
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.947.946
Retención DNCP
₲ 33.516
Retención IVA
₲ 261.840
Retención Renta
₲ 349.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223920
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.771.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.771.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408925
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad