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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
017/2010
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47031
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
029-033/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-3924
Monto Contrato
₲ 17.617.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187193
Nombre de la Licitación
Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción