Datos del Pago
Nro. de Factura
016/2010
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47022
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
029-033/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-3924
Monto Contrato
₲ 17.617.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187193
Nombre de la Licitación
Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción