Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001212
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104443
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
026/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-17306
Monto Contrato
₲ 2.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.060.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196082
Nombre de la Licitación
Insumos - Dirección de Investigación
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado