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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068736
Monto de la Factura
₲ 16.845
Nro. Solicitud de Transferencia
107053
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.845

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KIM´S S.R.L.
RUC
80030097-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67323
Monto Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.232.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.232.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc