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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068736
Monto de la Factura
₲ 825.427
Nro. Solicitud de Transferencia
105147
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.427

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KIM´S S.R.L.
RUC
80030097-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67313
Monto Contrato
₲ 1.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc