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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 2.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.265.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-77147
Monto Contrato
₲ 11.226.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.676.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.676.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250463
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional