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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0009884
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163383
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.700

Retención DNCP
₲ 3.300
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-152352
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.939.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.939.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica