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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014379
Monto de la Factura
₲ 662.974
Nro. Solicitud de Transferencia
79212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.563

Retención DNCP
₲ 2.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-146931
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.437.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.437.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica