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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002887
Monto de la Factura
₲ 1.768.400
Nro. Solicitud de Transferencia
6827
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-60055
Monto Contrato
₲ 7.653.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.278.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.278.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234961
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos y materiales de limpieza para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios