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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 4.192.557
Nro. Solicitud de Transferencia
175868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.368.294

Retención DNCP
₲ 132.625
Retención IVA
₲ 1.014.983
Retención Renta
₲ 676.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-131140
Monto Contrato
₲ 37.216.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.391.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.391.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304105
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay