Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 21.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.581.111
Retención DNCP
₲ 77.071
Retención IVA
₲ 595.909
Retención Renta
₲ 595.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA LAINUZ S.A
RUC
80045841-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-168751
Monto Contrato
₲ 120.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.265.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.265.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDE CENTRAL DEL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania