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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 7.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.444.992

Retención DNCP
₲ 27.880
Retención IVA
₲ 215.564
Retención Renta
₲ 215.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA LAINUZ S.A
RUC
80045841-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-168751
Monto Contrato
₲ 120.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.265.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.265.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDE CENTRAL DEL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania