Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005526
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219245
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.000
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
N° 25-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-23-225656
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.017.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.017.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417643
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial