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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 11.764.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148539
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.081.304

Retención DNCP
₲ 41.496
Retención IVA
₲ 320.850
Retención Renta
₲ 320.850
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL DE DURELLI
RUC
1153906-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-19-177959
Monto Contrato
₲ 11.764.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.081.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.081.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Equipos y Herramientas
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes