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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
028/2013
Monto de la Factura
₲ 2.236.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.236.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
001-005/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-75267
Monto Contrato
₲ 22.216.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.840.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.127.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción