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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012255
Monto de la Factura
₲ 7.448.442
Nro. Solicitud de Transferencia
187202
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.015.891

Retención DNCP
₲ 26.273
Retención IVA
₲ 203.139
Retención Renta
₲ 203.139
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193112
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.289.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.237.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376870
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central