Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29616
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.990
Retención DNCP
₲ 4.374
Retención IVA
₲ 33.818
Retención Renta
₲ 33.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-177984
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.547.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.547.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368889
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.