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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96322
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
049700
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26930
Monto Contrato
₲ 8.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.025.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.025.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas