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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0026526
Monto de la Factura
₲ 13.642.104
Nro. Solicitud de Transferencia
121179
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.849.870

Retención DNCP
₲ 48.119
Retención IVA
₲ 372.058
Retención Renta
₲ 372.057
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11003-23-228783
Monto Contrato
₲ 24.599.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.209.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.209.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados