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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003605
Monto de la Factura
₲ 74.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.434.073

Retención DNCP
₲ 263.854
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.040.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-222257
Monto Contrato
₲ 149.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.244.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.244.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409485
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Contra Incendios
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social