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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008774
Monto de la Factura
₲ 2.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
7 al 18 /2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34945
Monto Contrato
₲ 111.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.049.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.049.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212666
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA